| 發(fā)布日期: 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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公司三季報(bào)顯示,2009年1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.03億元,同比增長(zhǎng)19.24%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損544萬(wàn)元,去年同期為212萬(wàn)元;歸屬于母公司凈利潤(rùn)虧損575萬(wàn)元,去年同期為190萬(wàn)元;攤薄后每股收益-0.05元。 加大推銷商務(wù)產(chǎn)品,銷售費(fèi)用上升。公司不斷拓展銷售渠道,加大推銷商務(wù)產(chǎn)品,1-9月份,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.03億元,同比增長(zhǎng)19.24%;同時(shí),由于銷售力度的加大,使得銷售費(fèi)用增加,報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用為5808萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.22%,銷售費(fèi)用率為56.23%,同比上升3.11個(gè)百分點(diǎn)。 管理費(fèi)用上升。由于人力成本及無形資產(chǎn)攤銷增加,使得管理費(fèi)用增加,報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用為1632萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.07%,管理費(fèi)用率為15.80%,同比上升2.89個(gè)百分點(diǎn)。 凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。虧損的主要原因是藥品銷售單價(jià)下降、新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)投入加大、人力資源成本增加、中藥原材料價(jià)格上漲等引起成本上升,吞噬了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 有望于2009年內(nèi)完成重組,將變身為城市運(yùn)營(yíng)商。2009年7月8日,公司發(fā)布重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行預(yù)案。交易分兩步進(jìn)行: (1)整體資產(chǎn)出售。中匯醫(yī)藥擬向其第一大股東邁特醫(yī)藥的控股股東怡和集團(tuán)出售其全部資產(chǎn)和負(fù)債,預(yù)估值為1.47億元,怡和集團(tuán)以現(xiàn)金一次性支付對(duì)價(jià); (2)向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。中匯醫(yī)藥擬向鐵嶺財(cái)政公司、京潤(rùn)藍(lán)籌、三助嘉禾、羅德安先生以及付駒先生非公開發(fā)行股份購(gòu)買其持有的鐵嶺財(cái)京100%股權(quán)。鐵嶺財(cái)京是遼寧鐵嶺新城唯一的城市綜合運(yùn)營(yíng)商,負(fù)責(zé)該市新城區(qū)土地一級(jí)開發(fā)已經(jīng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作。本次交易完成后,中匯醫(yī)藥將成為城市綜合運(yùn)營(yíng)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為土地一級(jí)開發(fā)和市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。通過本次交易在出售原有全部資產(chǎn)和負(fù)債、取得現(xiàn)金的同時(shí),獲得了優(yōu)質(zhì)公司的股權(quán),公司的盈利能力將得到明顯改善。如果一切順利,中匯醫(yī)藥有望于年內(nèi)完成重組,屆時(shí)公司將正式“變身”為城市運(yùn)營(yíng)商。 盈利預(yù)測(cè):由于公司即將進(jìn)行重組,屆時(shí)將更換主營(yíng)業(yè)務(wù),我們暫不給出對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí),提醒投資者注意相關(guān)交易性機(jī)會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)。 | ||